Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.848.934,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 246.325,01 )
   0011199/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 4.920,00
   0004856/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 241.405,01
       Total -R$ 246.325,01
Total -R$ 246.325,01
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 7.297,50 )
   0011199/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.297,50
       Total R$ 7.297,50
Total R$ 7.297,50
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 4.865,00 )
   0006901/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 4.865,00
       Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 387.552,00 )
   0004856/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 387.552,00
       Total R$ 387.552,00
Total R$ 387.552,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 6.874,00 )
   0000313/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.874,00
       Total R$ 6.874,00
Total R$ 6.874,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 28.451,10 )
   0000270/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 28.451,10
       Total R$ 28.451,10
Total R$ 28.451,10
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 115.782,76 )
   0000201/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 115.782,76
       Total R$ 115.782,76
Total R$ 115.782,76
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 41.361,20 )
   0010944/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 41.361,20
       Total R$ 41.361,20
Total R$ 41.361,20
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 304,50 )
   0009884/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 304,50
       Total R$ 304,50
Total R$ 304,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.723.463,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 2.377,50 )
   0011199/2025 0013847/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.377,50
        Total R$ 2.377,50
Total R$ 2.377,50
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 4.865,00 )
   0006901/2025 0011379/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 4.865,00
        Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 54.385,74 )
   0004856/2025 0008958/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 54.385,74
        Total R$ 54.385,74
Total R$ 54.385,74
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 91.761,25 )
   0004856/2025 0006497/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 13.846,91
   0004856/2025 0006496/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 40.808,80
   0004856/2025 0006494/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 37.105,54
        Total R$ 91.761,25
Total R$ 91.761,25
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 42.961,02 )
   0000201/2025 0003869/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 42.961,02
        Total R$ 42.961,02
Total R$ 42.961,02
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 28.451,10 )
   0000270/2025 0002460/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 28.451,10
        Total R$ 28.451,10
Total R$ 28.451,10
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.874,00 )
   0000313/2025 0001518/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.874,00
        Total R$ 6.874,00
Total R$ 6.874,00
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 63.133,18 )
   0000201/2025 0001357/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 45.430,93
   0000201/2025 0001356/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 17.702,25
        Total R$ 63.133,18
Total R$ 63.133,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.720.835,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.865,00 )
   0011379/2025 0016595/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 4.865,00
         Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 68.232,65 )
   0008958/2025 0015036/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 54.385,74
   0006497/2025 0015035/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 13.846,91
         Total R$ 68.232,65
Total R$ 68.232,65
 Data: 28/08/2025 ( Total R$ 40.808,80 )
   0006496/2025 0013274/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 40.808,80
         Total R$ 40.808,80
Total R$ 40.808,80
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 37.105,54 )
   0006494/2025 0013264/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 37.105,54
         Total R$ 37.105,54
Total R$ 37.105,54
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 72.891,90 )
   0011122/2024 0008097/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 72.891,90
         Total R$ 72.891,90
Total R$ 72.891,90
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 42.961,02 )
   0003869/2025 0006236/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 42.961,02
         Total R$ 42.961,02
Total R$ 42.961,02
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 81.718,00 )
   0011121/2024 0005535/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 74.844,00
   0001518/2025 0005533/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 6.874,00
         Total R$ 81.718,00
Total R$ 81.718,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 28.755,60 )
   0014842/2024 0004588/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 304,50
   0002460/2025 0004587/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 28.451,10
         Total R$ 28.755,60
Total R$ 28.755,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.993.515,10 ) (Continua na próxima página)
  15/08/2024000150/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 2.469,00
  15/08/2024000149/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 63.360,00
  14/08/2024000147/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 57.240,00
  14/08/2024000148/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 13.647,00
  20/06/2024000113/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 87.147,00
  20/06/2024000114/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 105.556,00
  20/06/2024000112/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 5.535,80
  20/06/2024000111/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 74.844,00
  19/06/2024000109/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 72.891,90
  22/05/2024000096/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao do sistema de iluminacao publica, no perimetro urbano e Distritos, desta municipalidade, com fornecimento de equipamentos e veiculos necessarios, conforme Termo de Referencia anexVigenteR$ 387.552,00
  22/04/2024000065/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 88.081,20
  22/04/2024000063/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 31.542,70
  22/04/2024000064/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 285.151,20
  12/04/2024000062/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 19.344,00
  09/04/2024000060/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 119.696,60
  04/04/2024000058/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 43.122,90
  02/04/2024000051/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 75.684,06
  28/03/2024000048/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 24.899,70
  27/03/2024000047/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 47.339,90
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