Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.544.437,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 41.361,20 )
   0010944/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 41.361,20
       Total R$ 41.361,20
Total R$ 41.361,20
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 304,50 )
   0009884/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 304,50
       Total R$ 304,50
Total R$ 304,50
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 136.716,00 )
   0008793/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.240,00
   0008792/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 13.647,00
   0008791/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.360,00
   0008790/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.469,00
       Total R$ 136.716,00
Total R$ 136.716,00
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 345.974,70 )
   0006488/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 5.535,80
   0006487/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 87.147,00
   0006486/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 74.844,00
   0006489/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 105.556,00
   0006485/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 72.891,90
       Total R$ 345.974,70
Total R$ 345.974,70
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 387.552,00 )
   0006325/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 387.552,00
       Total R$ 387.552,00
Total R$ 387.552,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 52.714,40 )
   0005197/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.086 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPALR$ 52.714,40
       Total R$ 52.714,40
Total R$ 52.714,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.329.090,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 13.647,00 )
   0008792/2024 0012472/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 13.647,00
        Total R$ 13.647,00
Total R$ 13.647,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 39.652,75 )
   0006325/2024 0012445/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 39.652,75
        Total R$ 39.652,75
Total R$ 39.652,75
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 43.529,87 )
   0006325/2024 0011222/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 43.529,87
        Total R$ 43.529,87
Total R$ 43.529,87
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 147.735,90 )
   0006485/2024 0011122/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 72.891,90
   0006486/2024 0011121/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 74.844,00
        Total R$ 147.735,90
Total R$ 147.735,90
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 123.069,00 )
   0008793/2024 0010982/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.240,00
   0008790/2024 0010981/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.020 - EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.469,00
   0008791/2024 0010980/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.360,00
        Total R$ 123.069,00
Total R$ 123.069,00
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 104.769,68 )
   0006325/2024 0009760/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 52.055,28
   0005197/2024 0009757/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.086 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO MUNICIPALR$ 52.714,40
        Total R$ 104.769,68
Total R$ 104.769,68
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 247.233,30 ) (Continua na próxima página)
   0006325/2024 0008346/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 48.994,50
   0006489/2024 0008328/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 105.556,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.036.590,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 39.652,75 )
   0012445/2024 0018147/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 39.652,75
         Total R$ 39.652,75
Total R$ 39.652,75
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 43.529,87 )
   0011222/2024 0017317/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 43.529,87
         Total R$ 43.529,87
Total R$ 43.529,87
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 120.600,00 )
   0010982/2024 0016247/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.240,00
   0010980/2024 0016246/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 63.360,00
         Total R$ 120.600,00
Total R$ 120.600,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 92.682,80 )
   0008326/2024 0014778/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ILUMINACAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 87.147,00
   0008327/2024 0014777/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 5.535,80
         Total R$ 92.682,80
Total R$ 92.682,80
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 52.055,28 )
   0009760/2024 0014423/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 52.055,28
         Total R$ 52.055,28
Total R$ 52.055,28
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 233.433,10 )
   0008346/2024 0011653/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 48.994,50
   0008328/2024 0011652/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 105.556,00
   0005456/2024 0011651/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.074 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 47.339,90
   0005454/2024 0011650/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.542,70
         Total R$ 233.433,10
Total R$ 233.433,10
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 29.638,92 )
   0007182/2024 0010745/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.082 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 29.638,92
         Total R$ 29.638,92
Total R$ 29.638,92
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.993.515,10 ) (Continua na próxima página)
  15/08/2024000150/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 2.469,00
  15/08/2024000149/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 63.360,00
  14/08/2024000147/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 57.240,00
  14/08/2024000148/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 13.647,00
  20/06/2024000113/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 87.147,00
  20/06/2024000114/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 105.556,00
  20/06/2024000112/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 5.535,80
  20/06/2024000111/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 74.844,00
  19/06/2024000109/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 72.891,90
  22/05/2024000096/202414 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao do sistema de iluminacao publica, no perimetro urbano e Distritos, desta municipalidade, com fornecimento de equipamentos e veiculos necessarios, conforme Termo de Referencia anexVigenteR$ 387.552,00
  22/04/2024000065/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 88.081,20
  22/04/2024000063/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 31.542,70
  22/04/2024000064/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 285.151,20
  12/04/2024000062/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 19.344,00
  09/04/2024000060/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 119.696,60
  04/04/2024000058/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 43.122,90
  02/04/2024000051/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 75.684,06
  28/03/2024000048/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 24.899,70
  27/03/2024000047/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais eletricos, visando atender as necessidades do Setor de Iluminacao Publica, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.VigenteR$ 47.339,90
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS