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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.685.562,61 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 13/03/2026 ( Total R$ 57.020,23 ) |
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0014015/2025
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0004197/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.103 - OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO | R$ 57.020,23 |
| | | | | | | | | Total R$ 57.020,23 Total R$ 57.020,23 |
| | | Data: 12/03/2026 ( Total R$ 981,16 ) |
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0014010/2025
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0004153/2026
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA | 2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS | R$ 628,42 |
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0014009/2025
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0004152/2026
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL | 1.071 - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO | R$ 352,74 |
| | | | | | | | | Total R$ 981,16 Total R$ 981,16 |
| | | Data: 24/02/2026 ( Total R$ 80.782,32 ) |
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0014010/2025
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0003109/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA | 2.080 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS | R$ 51.740,06 |
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0014009/2025
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0003108/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL | 1.071 - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO | R$ 29.042,26 |
| | | | | | | | | Total R$ 80.782,32 Total R$ 80.782,32 |
| | | Data: 20/01/2026 ( Total R$ 1.151,66 ) |
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0014013/2025
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0001105/2026
| Original | Extra Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES) | 1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.151,66 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.151,66 Total R$ 1.151,66 |
| | | Data: 29/12/2025 ( Total R$ 94.820,00 ) |
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0014013/2025
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0019858/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES) | 1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 94.820,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 94.820,00 Total R$ 94.820,00 |
| | | Data: 22/12/2025 ( Total R$ 71,63 ) |
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0011241/2025
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0019412/2025
| Original | Extra Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 71,63 |
| | | | | | | | | Total R$ 71,63 Total R$ 71,63 |
| | | Data: 12/11/2025 ( Total R$ 5.897,52 ) |
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0011241/2025
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0017249/2025
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITARIA) | R$ 5.897,52 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.897,52 Total R$ 5.897,52 |
| | | Data: 17/10/2025 ( Total R$ 875,35 ) (Continua na próxima página) |
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0010065/2025
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0015985/2025
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTES | R$ 532,18 |
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0007875/2025
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0015984/2025
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS | 2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | R$ 70,49 |