Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialAREIA FINA ISENTA DE MATERIAL ORGANICO 23,0000R$ 90,00R$ 2.070,00
MaterialBRITA N° 0 51,0000R$ 134,98R$ 6.883,98
MaterialBRITA N° 1 54,0000R$ 129,00R$ 6.966,00
MaterialCIMENTO CPIISaco com 50 Kg250,0000R$ 39,90R$ 9.975,00
MaterialCIMENTO CPIII - SACO COM 50 KG 250,0000R$ 33,00R$ 8.250,00
MaterialTINTA ESMALTE SINTETICOSecagem rapida, base agua, cores solidas diversas, com qualidade igual ou superior as marcas de 1ª linha Suvinil e Coral. Galao com 3,6 litros.25,0000R$ 89,90R$ 2.247,50
MaterialTINTA ESMALTE SINTETICO SECAGEM RAPIDACores cinza platina e aluminio - galao com 3,6 litros25,0000R$ 149,00R$ 3.725,00
MaterialTINTA PVA LATEX ACRILICA PARA EXTERIORcom qualidade 1ª linha, para exterior, cores diversas, cobertura de 400m² por demao com alto rendimento - Lata de 18 litros - Qualidade igual ou superior as marcas Suvinil ou Coral12,0000R$ 249,00R$ 2.988,00
MaterialTINTA PVA LATEX ACRILICACom Qualidade De 1° Linha, para interior, cores Diversas - Lata de 18 litros, Qualidade igual ou superior as marcas Suvinil ou Coral.12,0000R$ 249,00R$ 2.988,00
MaterialARAME RECOZIDO COMUM 25,0000R$ 22,50R$ 562,50
MaterialLIXA PARA PAREDE - Nº 100 75,0000R$ 2,50R$ 187,50
MaterialLIXA PARA PAREDE - Nº 120 75,0000R$ 2,50R$ 187,50
MaterialVERGALHAO CA 50 10 MM - VARA COM 12 METROS 125,0000R$ 42,70R$ 5.337,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/12/2025 0014010/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICAR$ 52.368,48
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/02/2026 0014010/2025 0003109/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICAR$ 51.740,06
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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