Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 953.586,76 ) (Continued on the next page)
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 8.617,00 )
   0002486/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 8.141,00
   0002473/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 476,00
       Total R$ 8.617,00
Total R$ 8.617,00
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 3.472,00 )
   0010199/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 952,00
   0010195/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 952,00
   0010179/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.568,00
       Total R$ 3.472,00
Total R$ 3.472,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 169.863,75 )
   0009171/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.845,00
   0009170/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 129.018,75
       Total R$ 169.863,75
Total R$ 169.863,75
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 125.895,00 )
   0009089/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 125.895,00
       Total R$ 125.895,00
Total R$ 125.895,00
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 40,42 )
   0006959/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 40,42
       Total R$ 40,42
Total R$ 40,42
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 57.986,25 )
   0005837/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 57.986,25
       Total R$ 57.986,25
Total R$ 57.986,25
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 40.136,25 )
   0005818/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.136,25
       Total R$ 40.136,25
Total R$ 40.136,25
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 43.260,00 ) (Continued on the next page)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 956.360,52 ) (Continued on the next page)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 8.141,00 )
   0002486/2026 0002747/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 8.141,00
        Total R$ 8.141,00
Total R$ 8.141,00
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 161.070,00 )
   0009089/2025 0014037/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 61.950,00
   0009170/2025 0014036/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 58.275,00
   0009171/2025 0014035/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.845,00
        Total R$ 161.070,00
Total R$ 161.070,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 134.688,75 )
   0009089/2025 0012763/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 63.945,00
   0009170/2025 0012762/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 70.743,75
        Total R$ 134.688,75
Total R$ 134.688,75
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 1.568,00 )
   0010213/2025 0012613/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.568,00
        Total R$ 1.568,00
Total R$ 1.568,00
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.904,00 )
   0010199/2025 0012523/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 952,00
   0010195/2025 0012522/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 952,00
        Total R$ 1.904,00
Total R$ 1.904,00
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 101.246,25 )
   0005837/2025 0009052/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 57.986,25
   0005800/2025 0009051/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 43.260,00
        Total R$ 101.246,25
Total R$ 101.246,25
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 40.136,25 )
   0005818/2025 0007851/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.136,25
        Total R$ 40.136,25
Total R$ 40.136,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 948.219,52 ) (Continued on the next page)
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 3.472,00 )
   0012613/2025 0004196/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 1.568,00
   0012522/2025 0004195/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS BAIRROS1.111 - CANALIZACAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL OU ESGOTAMENTO NOS BAIRROSR$ 952,00
   0012523/2025 0004194/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.024 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 952,00
         Total R$ 3.472,00
Total R$ 3.472,00
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 161.070,00 )
   0014037/2025 0019915/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 61.950,00
   0014036/2025 0019914/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 58.275,00
   0014035/2025 0019913/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.845,00
         Total R$ 161.070,00
Total R$ 161.070,00
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 134.688,75 )
   0012762/2025 0018352/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 70.743,75
   0012763/2025 0018351/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 63.945,00
         Total R$ 134.688,75
Total R$ 134.688,75
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 101.246,25 )
   0009052/2025 0014027/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 57.986,25
   0009051/2025 0014026/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 43.260,00
         Total R$ 101.246,25
Total R$ 101.246,25
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 42.094,03 )
   0007627/2025 0012406/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.957,78
   0007851/2025 0012405/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.136,25
         Total R$ 42.094,03
Total R$ 42.094,03
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 108.412,50 ) (Continued on the next page)
   0006569/2025 0010372/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.451,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.937,20 )
  09/02/2024000030/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiTERMINO DE PRAZOR$ 2.937,20
        Total R$ 2.937,20
Total R$ 2.937,20
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS