Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 502.358,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 3.825,00 )
   0004858/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 3.825,00
       Total R$ 3.825,00
Total R$ 3.825,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 108.412,50 )
   0003845/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 40.451,25
   0003844/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 67.961,25
       Total R$ 108.412,50
Total R$ 108.412,50
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 5.084,49 )
   0003786/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 5.084,49
       Total R$ 5.084,49
Total R$ 5.084,49
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 679,93 )
   0003759/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 679,93
       Total R$ 679,93
Total R$ 679,93
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 4.898,80 )
   0003745/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 4.898,80
       Total R$ 4.898,80
Total R$ 4.898,80
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 19.661,25 )
   0003611/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.661,25
       Total R$ 19.661,25
Total R$ 19.661,25
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 31.432,40 )
   0002453/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.650,00
   0002452/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 28.782,40
       Total R$ 31.432,40
Total R$ 31.432,40
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 11.672,00 ) (Continua na próxima página)
   0002447/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 4.250,00
   0002446/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 3.690,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 393.410,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 5.764,42 )
   0003759/2025 0005301/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 679,93
   0003786/2025 0005246/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 5.084,49
        Total R$ 5.764,42
Total R$ 5.764,42
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 4.898,80 )
   0003745/2025 0005127/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 4.898,80
        Total R$ 4.898,80
Total R$ 4.898,80
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 19.661,25 )
   0003611/2025 0005022/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 19.661,25
        Total R$ 19.661,25
Total R$ 19.661,25
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 47.844,50 )
   0001483/2025 0003909/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 18.243,75
   0001482/2025 0003908/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 17.928,75
   0002445/2025 0003907/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 3.732,00
   0002446/2025 0003906/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 3.690,00
   0002447/2025 0003905/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 4.250,00
        Total R$ 47.844,50
Total R$ 47.844,50
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 31.432,40 )
   0002453/2025 0003769/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.650,00
   0002452/2025 0003768/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 28.782,40
        Total R$ 31.432,40
Total R$ 31.432,40
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 3.802,40 )
   0000227/2025 0002553/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.802,40
        Total R$ 3.802,40
Total R$ 3.802,40
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 558,08 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 363.086,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 54.296,90 )
   0003909/2025 0007101/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 18.243,75
   0003908/2025 0007100/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS1.098 - Cons. e reforma de pontes no municipio.R$ 17.928,75
   0003769/2025 0007099/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.650,00
   0003906/2025 0007098/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 3.690,00
   0003905/2025 0007097/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERES2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DIR. HUMANOS, DEF. CIDADANIA E POL. PARA AS MULHERESR$ 4.250,00
   0002553/2025 0007096/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.802,40
   0003907/2025 0007095/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 3.732,00
         Total R$ 54.296,90
Total R$ 54.296,90
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 28.782,40 )
   0003768/2025 0006002/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 28.782,40
         Total R$ 28.782,40
Total R$ 28.782,40
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 1.577,76 )
   0011256/2024 0001640/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.106 - MANUTENCAO DE PRACA DE ESPORTESR$ 73,22
   0011255/2024 0001639/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.061 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS E PRACAS DE ESPORTESR$ 73,22
   0011254/2024 0001638/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 136,95
   0011229/2024 0001637/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADASR$ 104,90
   0009781/2024 0001636/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 117,60
   0013593/2024 0001635/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 558,08
   0012386/2024 0001634/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 385,00
   0012385/2024 0001633/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.057 - CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMOR$ 128,79
         Total R$ 1.577,76
Total R$ 1.577,76
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.937,20 )
  09/02/2024000030/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais e equipamentos em geral para atender as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Servicos Publicos de Agua Potavel, Esgotos, Internet, Telefonia, Energia Eletrica e Cemiterios Publicos de Barra de Sao Francisco/ES, por meiTERMINO DE PRAZOR$ 2.937,20
        Total R$ 2.937,20
Total R$ 2.937,20
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