Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 132.879,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 18.755,80 )
   0000188/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 18.755,80
       Total R$ 18.755,80
Total R$ 18.755,80
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO-R$ 2.679,40
       Total -R$ 2.679,40
Total -R$ 2.679,40
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 16.076,40 )
   0007598/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 16.076,40
       Total R$ 16.076,40
Total R$ 16.076,40
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 21.435,20 )
   0001682/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 21.435,20
       Total R$ 21.435,20
Total R$ 21.435,20
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 8.038,20 )
   0008631/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 8.038,20
       Total -R$ 8.038,20
Total -R$ 8.038,20
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 18.755,80 )
   0008631/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 18.755,80
       Total R$ 18.755,80
Total R$ 18.755,80
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 21.435,20 )
   0000132/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 21.435,20
       Total R$ 21.435,20
Total R$ 21.435,20
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 5.358,80 )
   0007483/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 2.679,40
   0007483/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 2.679,40
       Total -R$ 5.358,80
Total -R$ 5.358,80
 Data: 29/07/2022 ( Total R$ 13.397,00 )
   0007483/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 13.397,00
       Total R$ 13.397,00
Total R$ 13.397,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 130.199,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0002770/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0000188/2025 0001444/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 0000198/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 0014820/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 0013670/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 0012414/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0007598/2024 0011159/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0001682/2024 0009812/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0001682/2024 0008532/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
        Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 2.679,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 112.534,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.679,40 )
   0002770/2025 0004711/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0001444/2025 0004565/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0000198/2025 0004564/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 5.358,80 )
   0014820/2024 0000597/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0013670/2024 0000596/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 5.358,80
Total R$ 5.358,80
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.679,40 )
   0012414/2024 0018412/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
         Total R$ 2.679,40
Total R$ 2.679,40
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 8.038,20 )
   0011159/2024 0016644/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.100 - MMANUTENCAO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAOR$ 2.679,40
   0009812/2024 0016643/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
   0008532/2024 0016642/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
         Total R$ 8.038,20
Total R$ 8.038,20
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 8.038,20 )
   0006852/2024 0010813/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
   0005516/2024 0010812/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
   0004123/2024 0010811/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 2.679,40
         Total R$ 8.038,20
Total R$ 8.038,20
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 8.038,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 39.100,00 )
  14/07/2021000074/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos em tecnologia da informacao, incluindo implantacao, fornecimento de licenca, manutencao e suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas para atender a Prefeitura Municipal de Barra de Sao FrancVigenteR$ 39.100,00
        Total R$ 39.100,00
Total R$ 39.100,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS