Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.471.400,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 33.750,00 )
   0011192/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 33.750,00
       Total R$ 33.750,00
Total R$ 33.750,00
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 48.020,00 )
   0011149/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 35.000,00
   0011148/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 13.020,00
       Total R$ 48.020,00
Total R$ 48.020,00
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 2.600,00 )
   0010207/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 2.600,00
       Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 2.640,00 )
   0009098/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.640,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 659.326,77 )
   0008086/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 659.326,77
       Total R$ 659.326,77
Total R$ 659.326,77
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 29.280,00 )
   0008040/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.340,00
   0008036/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.960,00
   0008035/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 5.580,00
   0008034/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 9.600,00
   0008033/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.800,00
       Total R$ 29.280,00
Total R$ 29.280,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 4.350,00 ) (Continua na próxima página)
   0005811/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.050,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.684.909,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 14.880,00 )
   0008035/2025 0012766/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 5.580,00
   0008040/2025 0012765/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.340,00
   0008036/2025 0012764/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.960,00
        Total R$ 14.880,00
Total R$ 14.880,00
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 17.040,00 )
   0009098/2025 0012487/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.640,00
   0008034/2025 0012479/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 9.600,00
   0008033/2025 0012478/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.800,00
        Total R$ 17.040,00
Total R$ 17.040,00
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 376.662,96 )
   0008086/2025 0011433/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 376.662,96
        Total R$ 376.662,96
Total R$ 376.662,96
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 43.910,00 )
   0005811/2025 0007866/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.050,00
   0005802/2025 0007865/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 15.600,00
   0005810/2025 0007864/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 3.300,00
   0005801/2025 0007863/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.400,00
   0005784/2025 0007862/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 5.280,00
   0003816/2025 0007861/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 14.280,00
        Total R$ 43.910,00
Total R$ 43.910,00
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 52.920,00 ) (Continua na próxima página)
   0003816/2025 0007595/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 2.520,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 5.479.391,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 204,48 )
   0012479/2025 0019426/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 115,20
   0012478/2025 0019425/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 57,60
   0012487/2025 0019424/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 31,68
         Total R$ 204,48
Total R$ 204,48
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 14.701,44 )
   0012766/2025 0018346/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 5.513,04
   0012765/2025 0018345/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.287,92
   0012764/2025 0018344/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.900,48
         Total R$ 14.701,44
Total R$ 14.701,44
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 16.835,52 )
   0012479/2025 0017863/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 9.484,80
   0012478/2025 0017862/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 4.742,40
   0012487/2025 0017861/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS2.084 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.608,32
         Total R$ 16.835,52
Total R$ 16.835,52
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 43.086,89 )
   0011433/2025 0016098/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 43.086,89
         Total R$ 43.086,89
Total R$ 43.086,89
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 304.519,95 )
   0011433/2025 0016096/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 4.519,95
   0011433/2025 0016095/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.055 - REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO DE RUASR$ 300.000,00
         Total R$ 304.519,95
Total R$ 304.519,95
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 171,36 )
   0007861/2025 0015993/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E GALERIASR$ 171,36
         Total R$ 171,36
Total R$ 171,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 10.622.294,47 )
  16/07/2025000077/202522 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de manilhas de concreto, com ferragens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de Referencia anexo.VigenteR$ 4.808.830,00
  07/08/2024000144/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 28.864,00
  06/08/2024000143/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de manilhas de concreto, com ferragens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 80.490,00
  25/04/2024000070/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 41.000,00
  24/04/2024000068/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos de blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 57.810,00
  24/04/2024000069/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicaode blocos e meio fio para atender as necessidades e demandas de obras, de reformas e manutencoes dessa municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 93.234,00
  20/09/2022000185/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para execucao de obras de Drenagem e Pavimentacao de diversas ruas, no Bairro Vila Santa Isabel, nesta municipalidade, conforme Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Memoria de Calculo e Composicao de BDVigenteR$ 5.512.066,47
        Total R$ 10.622.294,47
Total R$ 10.622.294,47
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS