Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 41.476,00 )
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 11.880,00 )
   0007688/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 8.910,00
   0007687/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.970,00
       Total R$ 11.880,00
Total R$ 11.880,00
 Data: 19/07/2024 ( Total -R$ 11.880,00 )
   0000439/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 8.910,00
   0000437/2024 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 2.970,00
       Total -R$ 11.880,00
Total -R$ 11.880,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 29.700,00 )
   0000439/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 8.910,00
   0000438/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 8.910,00
   0000437/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 11.880,00
       Total R$ 29.700,00
Total R$ 29.700,00
 Data: 29/11/2019 ( Total -R$ 23.374,00 )
   0001210/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 21.793,00
   0001211/2019 Anulacao003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE-R$ 1.581,00
       Total -R$ 23.374,00
Total -R$ 23.374,00
 Data: 01/03/2019 ( Total R$ 35.150,00 )
   0001210/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 21.793,00
   0001211/2019 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 13.357,00
       Total R$ 35.150,00
Total R$ 35.150,00
       Total R$ 41.476,00
Total R$ 41.476,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 20.686,00 )
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 5.940,00 )
   0000437/2024 0005770/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 5.940,00
        Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 2.970,00 )
   0000437/2024 0005441/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.970,00
        Total R$ 2.970,00
Total R$ 2.970,00
 Data: 23/09/2019 ( Total R$ 5.280,00 )
   0001211/2019 0005581/2019 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 5.280,00
        Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 24/05/2019 ( Total R$ 5.280,00 )
   0001211/2019 0002612/2019 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 5.280,00
        Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 07/05/2019 ( Total R$ 1.216,00 )
   0001211/2019 0002384/2019 Original003 - FNDE2.210 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHER$ 1.216,00
        Total R$ 1.216,00
Total R$ 1.216,00
        Total R$ 20.686,00
Total R$ 20.686,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 8.910,00 )
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 8.910,00 )
   0005770/2024 0011123/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 5.940,00
   0005441/2024 0011122/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.970,00
         Total R$ 8.910,00
Total R$ 8.910,00
         Total R$ 8.910,00
Total R$ 8.910,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 64.850,00 )
  30/01/2024000022/202422 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos visando a futura e eventual aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao, para atender aos estudantes da rede municipalVigenteR$ 29.700,00
  01/03/2019000046/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino , desta municipalidade, para o ano de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 35.150,00
        Total R$ 64.850,00
Total R$ 64.850,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS