Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 38.898,60 )
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 7.519,60 )
   0005174/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 7.519,60
       Total R$ 7.519,60
Total R$ 7.519,60
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 16.919,10 )
   0004101/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 16.919,10
       Total R$ 16.919,10
Total R$ 16.919,10
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 13.548,30 )
   0001673/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 13.548,30
       Total R$ 13.548,30
Total R$ 13.548,30
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 455,80 )
   0000334/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 455,80
       Total R$ 455,80
Total R$ 455,80
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 455,80 )
   0013412/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 455,80
       Total R$ 455,80
Total R$ 455,80
       Total R$ 38.898,60
Total R$ 38.898,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 37.987,00 )
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 24.438,70 )
   0004101/2024 0009642/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 16.919,10
   0005174/2024 0009641/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 7.519,60
        Total R$ 24.438,70
Total R$ 24.438,70
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 13.548,30 )
   0001673/2024 0002974/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 13.548,30
        Total R$ 13.548,30
Total R$ 13.548,30
        Total R$ 37.987,00
Total R$ 37.987,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 37.987,00 )
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 24.438,70 )
   0009641/2024 0000393/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTO E GALERIAR$ 7.519,60
   0009642/2024 0000392/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 16.919,10
         Total R$ 24.438,70
Total R$ 24.438,70
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 13.548,30 )
   0002974/2024 0010748/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 13.548,30
         Total R$ 13.548,30
Total R$ 13.548,30
         Total R$ 37.987,00
Total R$ 37.987,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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