Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 140.002,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 820,00 )
   0006415/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.090 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAIS-R$ 820,00
       Total -R$ 820,00
Total -R$ 820,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 820,00 )
   0006415/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER1.090 - AQUISICAO DE IMOVEL, CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE SETORES E SECRETARIAS MUNICIPAISR$ 820,00
       Total R$ 820,00
Total R$ 820,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 3.141,40 )
   0006381/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 3.141,40
       Total R$ 3.141,40
Total R$ 3.141,40
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 10.670,00 )
   0006323/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 10.670,00
       Total R$ 10.670,00
Total R$ 10.670,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 726,80 )
   0005234/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 726,80
       Total R$ 726,80
Total R$ 726,80
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 3.924,00 )
   0005176/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 3.924,00
       Total R$ 3.924,00
Total R$ 3.924,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 2.246,20 )
   0000289/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 2.246,20
       Total R$ 2.246,20
Total R$ 2.246,20
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 17.269,00 )
   0000214/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 3.436,00
   0000213/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.409,00
   0000212/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 2.424,00
       Total R$ 17.269,00
Total R$ 17.269,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.870,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 140.002,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 3.141,40 )
   0006381/2024 0008233/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 3.141,40
        Total R$ 3.141,40
Total R$ 3.141,40
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 3.924,00 )
   0005176/2024 0008177/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 3.924,00
        Total R$ 3.924,00
Total R$ 3.924,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 10.670,00 )
   0006323/2024 0007116/2024 Original004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 10.670,00
        Total R$ 10.670,00
Total R$ 10.670,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 726,80 )
   0005234/2024 0006824/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 726,80
        Total R$ 726,80
Total R$ 726,80
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 2.246,20 )
   0000289/2024 0005491/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 2.246,20
        Total R$ 2.246,20
Total R$ 2.246,20
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 13.833,00 )
   0000212/2024 0001517/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 2.424,00
   0000213/2024 0001516/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.409,00
        Total R$ 13.833,00
Total R$ 13.833,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 3.436,00 )
   0000214/2024 0001443/2024 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 3.436,00
        Total R$ 3.436,00
Total R$ 3.436,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 8.287,25 ) (Continua na próxima página)
   0004285/2023 0016573/2023 Original0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 2.414,25
   0007203/2023 0016572/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 778,00
   0009696/2023 0016571/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 4.320,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 140.002,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 14.594,00 )
   0008177/2024 0015848/2024 OriginalOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 3.924,00
   0007116/2024 0015847/2024 OriginalOrcamentario004 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITO2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRANSITOR$ 10.670,00
         Total R$ 14.594,00
Total R$ 14.594,00
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 8.538,40 )
   0008233/2024 0014571/2024 OriginalOrcamentario0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 3.141,40
   0006824/2024 0014570/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 726,80
   0005491/2024 0014569/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 2.246,20
   0001517/2024 0014568/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 2.424,00
         Total R$ 8.538,40
Total R$ 8.538,40
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 14.845,00 )
   0001443/2024 0011040/2024 OriginalOrcamentario0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 3.436,00
   0001516/2024 0011037/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FUNPAES)1.044 - REFORMA, AMPLIACAO DE PREDIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.409,00
         Total R$ 14.845,00
Total R$ 14.845,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.716,00 )
   0015119/2023 0004963/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E ASSISTENCIA SOCIAL1.910 - Construcao de 04 unidades habitacionais na Vila Santa IsabelR$ 1.716,00
         Total R$ 1.716,00
Total R$ 1.716,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 22.235,75 ) (Continua na próxima página)
   0016573/2023 0004566/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 2.414,25
   0016572/2023 0004565/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO2.155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOR$ 778,00
   0016566/2023 0004564/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERACAO DE EMPREGO1.031 - AMPLIACAO DO PARQUE DE FESTAS ALBUINO AZEREDOR$ 775,00
   0016371/2023 0004563/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL2.168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 8.192,00
   0015102/2023 0004562/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO1.058 - CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS E JARDINSR$ 1.095,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
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