Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 7.533,79 )
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 7.533,79 )
   0005817/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 7.533,79
       Total R$ 7.533,79
Total R$ 7.533,79
       Total R$ 7.533,79
Total R$ 7.533,79
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 7.533,79 )
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 7.533,79 )
   0005817/2025 0010305/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 7.533,79
        Total R$ 7.533,79
Total R$ 7.533,79
        Total R$ 7.533,79
Total R$ 7.533,79
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 7.533,79 )
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 90,41 )
   0010305/2025 0017816/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 90,41
         Total R$ 90,41
Total R$ 90,41
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 7.443,38 )
   0010305/2025 0016099/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 7.443,38
         Total R$ 7.443,38
Total R$ 7.443,38
         Total R$ 7.533,79
Total R$ 7.533,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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