Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 114.431,00 )
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 36.656,00 )
   0010908/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 36.656,00
       Total R$ 36.656,00
Total R$ 36.656,00
 Data: 26/05/2023 ( Total R$ 36.295,00 )
   0005731/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 36.295,00
       Total R$ 36.295,00
Total R$ 36.295,00
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 33.184,00 )
   0011943/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 33.184,00
       Total R$ 33.184,00
Total R$ 33.184,00
 Data: 12/08/2022 ( Total R$ 8.296,00 )
   0008542/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 8.296,00
       Total R$ 8.296,00
Total R$ 8.296,00
       Total R$ 114.431,00
Total R$ 114.431,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 114.431,00 )
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 36.656,00 )
   0010908/2024 0014939/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 36.656,00
        Total R$ 36.656,00
Total R$ 36.656,00
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 36.295,00 )
   0005731/2023 0009188/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 36.295,00
        Total R$ 36.295,00
Total R$ 36.295,00
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 33.184,00 )
   0011943/2022 0014827/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 33.184,00
        Total R$ 33.184,00
Total R$ 33.184,00
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 8.296,00 )
   0008542/2022 0011788/2022 Original001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 8.296,00
        Total R$ 8.296,00
Total R$ 8.296,00
        Total R$ 114.431,00
Total R$ 114.431,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 114.431,00 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 36.656,00 )
   0014939/2024 0004596/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 439,87
   0014939/2024 0004595/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPALR$ 36.216,13
         Total R$ 36.656,00
Total R$ 36.656,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 36.295,00 )
   0009188/2023 0013051/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICOR$ 36.295,00
         Total R$ 36.295,00
Total R$ 36.295,00
 Data: 21/12/2022 ( Total R$ 33.184,00 )
   0014827/2022 0018124/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 33.184,00
         Total R$ 33.184,00
Total R$ 33.184,00
 Data: 14/10/2022 ( Total R$ 8.296,00 )
   0011788/2022 0014325/2022 OriginalOrcamentario001 - SECERTARIA MUNICIPAL DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICA2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E LIMPEZA PUBLICAR$ 8.296,00
         Total R$ 8.296,00
Total R$ 8.296,00
         Total R$ 114.431,00
Total R$ 114.431,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 53.425,00 )
  02/06/2023000092/202322 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMORegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de produtos (hipoclorito de sodio, sulfato de aluminio, sal), para serem utilizados no tratamento de agua dos Distritos desta municipalidade, conforme Termo de Referencia anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 53.425,00
        Total R$ 53.425,00
Total R$ 53.425,00
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