Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialDISJUNTOR DIM 3X100A 6,0000R$ 59,50R$ 357,00
MaterialDISJUNTOR DIM 3X25A 22,0000R$ 22,90R$ 503,80
MaterialELETRODUTO ROSCAVEL ANTI-CHAMAS 2.1/2" 16,0000R$ 45,90R$ 734,40
MaterialTUBO INSPECAO PARA ATERRAMENTO N1 20,0000R$ 8,90R$ 178,00
MaterialCAIXA HOROZAZONAL 600X600X250MM 2,0000R$ 3.171,08R$ 6.342,16
MaterialCAIXA PARA DISJUNTOR ATE 400A 2,0000R$ 1.378,55R$ 2.757,10
MaterialCABO ALUMINIO RAMAL TRIPLEX 2X35 MM 212,0000R$ 13,33R$ 2.825,96
MaterialCONECTOR PERFURANTE1,5M - 10MX10-95MM30,0000R$ 4,80R$ 144,00
MaterialCAIXA MODULAR PARA MEDICAO DIRETA MD52 5,0000R$ 703,50R$ 3.517,50
MaterialCAIXA MODULAR POLIFASICA 520 8,0000R$ 166,50R$ 1.332,00
MaterialCABECOTE ALUMINIO 2.1/2" 15,0000R$ 10,82R$ 162,30
MaterialCABECOTE ALUMINIO 3" 10,0000R$ 12,65R$ 126,50
MaterialABRACADEIRA TIPO D 1.1/4" 25,0000R$ 2,05R$ 51,25
MaterialCABO COBRE RIGIDO 25MM1 KV112,0000R$ 18,98R$ 2.125,76
MaterialCONJUNTO CAIXA MODULAR 520 4MED 2,0000R$ 885,50R$ 1.771,00
MaterialKIT CABEAMENTO 16MM 4MED 2,0000R$ 1.545,50R$ 3.091,00
MaterialARRUELA PARA ELETRODUTO 1" 30,0000R$ 1,62R$ 48,60
MaterialARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/4" 40,0000R$ 2,51R$ 100,40
MaterialCAIXA T.C ESPECIAL 770X670X300MM 2,0000R$ 1.691,30R$ 3.382,60
MaterialELETROCALHA PERFURA "U" 100X50X3000 172,0000R$ 83,90R$ 14.430,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/10/2025 0011328/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICAR$ 67.667,57
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/11/2025 0011328/2025 0017237/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICAR$ 67.667,57
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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