Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica18/05/20232022 Relatório de Atividades Controle Interno - Instituto - Exercício 2022RELACI - 2022 - Instituto.pdf0,50MB
Não se Aplica18/05/20232022 Relatório de Atividades Controle Interno -Fundo Mun. Saúde - Exercício 2022RELACI - 2022 - Saúde.pdf0,48MB
Não se Aplica18/05/20232022 Relatório de Atividades Controle Interno - Prefeitura - Exercício 2022RELACI - 2022 - Prefeitura.pdf0,67MB
Não se Aplica04/11/20222021 Relatório de Atividades Controle Interno - RELACI 2021 - INSTITUTORELACI - 2021 - INSTITUTO.pdf0,52MB
Não se Aplica04/11/20222021 Relatório de Atividades Controle Interno - RELACI 2021 - SAÚDERELACI - 2021 - SAÚDE.pdf0,49MB
Não se Aplica04/11/20222021 Relatório de Atividades Controle Interno - RELACI 2021 - PrefeituraRELACI - 2021 - PREFEITURA.pdf0,61MB
Anual31/01/20202018 Ralatório das Atividades do Controle Interno 2018Relatório das Atividades do Controle Interno 2018.pdf1,19MB
Não se Aplica18/10/20182017 DeclaraçãoDeclaração não realizou Auditoria-2017-PMBSF.pdf0,21MB
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