Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.548.500,00 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 910.000,00 )
   0000086/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 910.000,00
       Total R$ 910.000,00
Total R$ 910.000,00
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 638.500,00 )
   0009679/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 638.500,00
       Total R$ 638.500,00
Total R$ 638.500,00
       Total R$ 1.548.500,00
Total R$ 1.548.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.548.500,00 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 910.000,00 )
   0000086/2024 0004101/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 910.000,00
        Total R$ 910.000,00
Total R$ 910.000,00
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 638.500,00 )
   0009679/2023 0012579/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 638.500,00
        Total R$ 638.500,00
Total R$ 638.500,00
        Total R$ 1.548.500,00
Total R$ 1.548.500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.540.838,00 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 910.000,00 )
   0004101/2024 0006307/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 10.920,00
   0004101/2024 0006306/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNETR$ 899.080,00
         Total R$ 910.000,00
Total R$ 910.000,00
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 30.838,00 )
   0012579/2023 0003180/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 30.838,00
         Total R$ 30.838,00
Total R$ 30.838,00
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 300.000,00 )
   0012579/2023 0015307/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 300.000,00
         Total R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 300.000,00 )
   0012579/2023 0015303/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 300.000,00
         Total R$ 300.000,00
Total R$ 300.000,00
         Total R$ 1.540.838,00
Total R$ 1.540.838,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.548.500,00 )
  28/12/2023000150/202315 - Compra de BensAquisicao de caminhao, equipado com suga fossa, objeto da Proposta SEDURB-0032/2023, conforme Termo de Referencia anexo a este Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 910.000,00
  28/07/2023000119/202314 - Prestacao de ServicosAquisicao de 02 (dois) caminhoes coletores equipados com compactadores de residuos solidos, objeto da Proposta SEDURB-0015/2023, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 638.500,00
        Total R$ 1.548.500,00
Total R$ 1.548.500,00
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