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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.540.838,00 ) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 910.000,00 ) |
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0004101/2024
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0006307/2024
| Original | Extra Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA | 2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET | R$ 10.920,00 |
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0004101/2024
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0006306/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA | 2.137 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET | R$ 899.080,00 |
| | | | | | | | Total R$ 910.000,00 Total R$ 910.000,00 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 30.838,00 ) |
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0012579/2023
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0003180/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 30.838,00 |
| | | | | | | | Total R$ 30.838,00 Total R$ 30.838,00 |
| | Data: 09/10/2023 ( Total R$ 300.000,00 ) |
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0012579/2023
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0015307/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 300.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 300.000,00 Total R$ 300.000,00 |
| | Data: 06/10/2023 ( Total R$ 300.000,00 ) |
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0012579/2023
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0015303/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 300.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 300.000,00 Total R$ 300.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.540.838,00 Total R$ 1.540.838,00 |