Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 196.208,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total -R$ 55.365,21 )
   0000259/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 55.365,21
       Total -R$ 55.365,21
Total -R$ 55.365,21
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 20.000,00 )
   0002857/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 20.000,00
       Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 60.000,00 )
   0000259/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 60.000,00
       Total R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 31,20 )
   0015909/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 31,20
       Total R$ 31,20
Total R$ 31,20
 Data: 21/12/2023 ( Total -R$ 49.727,88 )
   0009706/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 34.828,84
   0000703/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 14.899,04
       Total -R$ 49.727,88
Total -R$ 49.727,88
 Data: 08/08/2023 ( Total R$ 40.000,00 )
   0009706/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 40.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 30.000,00 )
   0000703/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 30.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 16.750,23 )
   0007324/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 15.000,00
   0006125/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 1.105,56
   0000131/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de Comunicacao-R$ 644,67
       Total -R$ 16.750,23
Total -R$ 16.750,23
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 175.959,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 272,44 )
   0002857/2024 0004078/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 272,44
        Total R$ 272,44
Total R$ 272,44
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 272,44 )
   0002857/2024 0004049/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 272,44
        Total R$ 272,44
Total R$ 272,44
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 311,36 )
   0002857/2024 0002906/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 311,36
        Total R$ 311,36
Total R$ 311,36
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 311,36 )
   0002857/2024 0002816/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 311,36
        Total R$ 311,36
Total R$ 311,36
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 700,56 )
   0000259/2024 0002743/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 389,20
   0000259/2024 0002742/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 311,36
        Total R$ 700,56
Total R$ 700,56
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 4,40 )
   0000259/2024 0002715/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 4,40
        Total R$ 4,40
Total R$ 4,40
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 389,20 )
   0000259/2024 0001663/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 389,20
        Total R$ 389,20
Total R$ 389,20
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 37,83 )
   0000259/2024 0001575/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 37,83
        Total R$ 37,83
Total R$ 37,83
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 3.502,80 )
   0000259/2024 0000127/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 3.502,80
        Total R$ 3.502,80
Total R$ 3.502,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 94.692,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 272,44 )
   0004078/2024 0006015/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 272,44
         Total R$ 272,44
Total R$ 272,44
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 272,44 )
   0004049/2024 0005160/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 272,44
         Total R$ 272,44
Total R$ 272,44
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 311,36 )
   0002906/2024 0005129/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 311,36
         Total R$ 311,36
Total R$ 311,36
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 393,60 )
   0002715/2024 0005082/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 4,40
   0001663/2024 0005081/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 389,20
         Total R$ 393,60
Total R$ 393,60
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 311,36 )
   0002816/2024 0004542/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.013 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E ALMOXARIFADOR$ 311,36
         Total R$ 311,36
Total R$ 311,36
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 700,56 )
   0002743/2024 0003557/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 389,20
   0002742/2024 0003556/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 311,36
         Total R$ 700,56
Total R$ 700,56
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 3.540,63 )
   0000127/2024 0002797/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 3.502,80
   0001575/2024 0002796/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 37,83
         Total R$ 3.540,63
Total R$ 3.540,63
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.362,20 )
   0016608/2023 0000055/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO2.098 - Manuntencao de atividades da Secretaria Municipal de ComunicacaoR$ 1.362,20
         Total R$ 1.362,20
Total R$ 1.362,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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