Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 40.121,46 )
 Data: 22/11/2021 ( Total R$ 14.041,00 )
   0009292/2021 Original004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.102 - FESTEJOS NATALINOSR$ 14.041,00
       Total R$ 14.041,00
Total R$ 14.041,00
 Data: 30/08/2018 ( Total R$ 16.810,46 )
   0002874/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDER$ 16.810,46
       Total R$ 16.810,46
Total R$ 16.810,46
 Data: 29/12/2017 ( Total -R$ 680,00 )
   0001460/2017 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA-R$ 680,00
       Total -R$ 680,00
Total -R$ 680,00
 Data: 23/05/2017 ( Total R$ 1.700,00 )
   0001460/2017 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 680,00
   0001459/2017 Original211 - SUPERITENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMONIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADESR$ 680,00
   0001458/2017 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 340,00
       Total R$ 1.700,00
Total R$ 1.700,00
 Data: 26/08/2016 ( Total R$ 5.400,00 )
   0002253/2016 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 5.400,00
       Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 24/09/2015 ( Total R$ 2.850,00 )
   0002230/2015 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 2.850,00
       Total R$ 2.850,00
Total R$ 2.850,00
       Total R$ 40.121,46
Total R$ 40.121,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 40.121,46 )
 Data: 06/12/2021 ( Total R$ 14.041,00 )
   0009292/2021 0011066/2021 Original004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.102 - FESTEJOS NATALINOSR$ 14.041,00
        Total R$ 14.041,00
Total R$ 14.041,00
 Data: 26/10/2020 ( Total R$ 1.020,00 )
   0001458/2017 0008751/2020 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTECAO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 340,00
   0001459/2017 0008750/2020 Original211 - SUPERITENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXERIFADO E PATROMONIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADESR$ 680,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 24/09/2018 ( Total R$ 16.810,46 )
   0002874/2018 0003974/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDER$ 16.810,46
        Total R$ 16.810,46
Total R$ 16.810,46
 Data: 15/09/2016 ( Total R$ 5.400,00 )
   0002253/2016 0003274/2016 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 5.400,00
        Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 11/11/2015 ( Total R$ 2.850,00 )
   0002230/2015 0003986/2015 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 2.850,00
        Total R$ 2.850,00
Total R$ 2.850,00
        Total R$ 40.121,46
Total R$ 40.121,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 25.060,46 )
 Data: 27/09/2018 ( Total R$ 16.810,46 )
   0003974/2018 0005048/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDER$ 16.810,46
         Total R$ 16.810,46
Total R$ 16.810,46
 Data: 16/09/2016 ( Total R$ 5.400,00 )
   0003274/2016 0003498/2016 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.193 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENCIAR$ 5.400,00
         Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 16/11/2015 ( Total R$ 2.850,00 )
   0003986/2015 0004606/2015 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 2.850,00
         Total R$ 2.850,00
Total R$ 2.850,00
         Total R$ 25.060,46
Total R$ 25.060,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 22.210,46 )
  29/08/2018000098/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais didaticos de custeio, para atender as necessidades das escolas do campo, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I.TERMINO DE PRAZOR$ 16.810,46
  15/08/2016000176/201615 - Compra de BensAquisicao de diversos equipamentos (eletrodomesticos e mobiliario), pecas intimas; cama mesa e banho e utilidades domesticas, para serem utilizados na nova estrutura do Abrigo Institucional Joias de Cristo, conforme descricao e quantidades constantes no ATERMINO DE PRAZOR$ 5.400,00
        Total R$ 22.210,46
Total R$ 22.210,46
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