Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE COPIA E IMPRESSAO A4 MONOCROMATICAQUANTIDADE DE DISPONIBILIDADE: -02 Maquinas *PARA 12 MESES CARACTERISTICAS MINIMAS -Equipamento novos, sem uso anterior, em linha de fabricacao (nao descontinuado) -Tecnologia de impressao: Laser ou Led monocromatica; -Resolucao de impressao de 600 x 600 dpi (minimo); -Velocidade de impressao de 50 ppm em A4 ou Carta (minimo); -Memoria de no minimo 1,5GB RAM; -Disco rigido (HD) de no minimo 120GB; -Bandeja de entrada de papel padrao para alimentacao automatica 1 bandeja para os tamanhos A4, carta, oficio, com capacidade para no minimo 500 folhas. -Bandeja multifuncao para no minimo 100 folhas; -Bandeja de saida de papel, com capacidade para no minimo 250 folhas; -Impressao automatica frente e verso (duplex); -Ciclo de trabalho mensal minimo de impressao de 150.000 paginas; CARACTERISTICAS DO MODULO SCANNER: -Resolucao minima de 600 x 600 dpi mono; -Alimentador automatico de originais (ADF) com capacidade no minimo de 100 folhas a serem digitalizadas, com tecnologia de passagem unica (digitalize as duas faces do documento em uma unica passagem); -Digitalizacao frente/ verso (duplex); Digitalizacao nos formatos tiff, jpg, pdf e pdf/a; -Devera possui OCR embarcado ou nativo.1.000.000,0000R$ 0,05R$ 50.000,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/12/2023 0016626/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 29.600,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
08/03/2024 0016626/2023 0003517/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 29.600,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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