Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 664.000,00 )
 Data: 21/09/2018 ( Total R$ 340.000,00 )
   0002943/2018 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PABR$ 340.000,00
       Total R$ 340.000,00
Total R$ 340.000,00
 Data: 26/10/2017 ( Total R$ 324.000,00 )
   0002807/2017 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 324.000,00
       Total R$ 324.000,00
Total R$ 324.000,00
       Total R$ 664.000,00
Total R$ 664.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 664.000,00 )
 Data: 14/02/2019 ( Total R$ 340.000,00 )
   0002943/2018 0000579/2019 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PABR$ 340.000,00
        Total R$ 340.000,00
Total R$ 340.000,00
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 324.000,00 )
   0002807/2017 0004707/2017 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 324.000,00
        Total R$ 324.000,00
Total R$ 324.000,00
        Total R$ 664.000,00
Total R$ 664.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 324.000,00 )
 Data: 16/02/2018 ( Total R$ 32.626,34 )
   0004707/2017 0000597/2018 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 32.626,34
         Total R$ 32.626,34
Total R$ 32.626,34
 Data: 08/01/2018 ( Total R$ 291.373,66 )
   0004707/2017 0000014/2018 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 291.373,66
         Total R$ 291.373,66
Total R$ 291.373,66
         Total R$ 324.000,00
Total R$ 324.000,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 988.000,00 )
  04/09/2018000101/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de veiculos, para serem utilizados no Sistema de Transporte Sanitario Eletivo, bem como atender as necessidades das equipes de Estrategia de Saude da Familia e demais setores da Secretaria Municipal de Saude, conforme Termos de Referencia e AnexTERMINO DE PRAZOR$ 340.000,00
  09/10/2017000155/201715 - Compra de BensAquisicao de Veiculos tipo Van, para compor afrota da Secretaria Municipal de SaudeVigenteR$ 324.000,00
  03/10/2017000155/201715 - Compra de BensAquisicao de dois veiculos tipo van, para atender as necessidades da Central de Regulacao da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura de Barra de Sao Francisco - ESTERMINO DE PRAZOR$ 324.000,00
        Total R$ 988.000,00
Total R$ 988.000,00
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