Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.743.194,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total -R$ 1.650,00 )
   0000225/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO-R$ 111.550,00
   0003940/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 109.900,00
       Total -R$ 1.650,00
Total -R$ 1.650,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 637.490,00 )
   0001668/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 106.500,00
   0001667/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 35.340,00
   0001666/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 495.650,00
       Total R$ 637.490,00
Total R$ 637.490,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 2.270,00 )
   0000291/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA1.085 - Aquisicao de materiais a serem trocados no programa '' Eu Limpo a Minha Cidade"R$ 2.270,00
       Total R$ 2.270,00
Total R$ 2.270,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 177.274,85 )
   0000279/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 1.085,80
   0000273/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 1.155,80
   0000269/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 1.155,80
   0000258/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 15.071,50
   0000257/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 13.288,50
   0000256/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 9.593,00
   0000252/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.161 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASR$ 636,45
   0000250/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 9.538,00
   0000225/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 125.750,00
       Total R$ 177.274,85
Total R$ 177.274,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.939.394,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 22.355,70 )
   0001666/2024 0002759/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 19.469,60
   0001667/2024 0002758/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 2.886,10
        Total R$ 22.355,70
Total R$ 22.355,70
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 42.560,00 )
   0000258/2024 0001447/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 15.071,50
   0000257/2024 0001446/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 13.288,50
   0000225/2024 0001445/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.650,00
   0000225/2024 0001444/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 7.550,00
        Total R$ 42.560,00
Total R$ 42.560,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 14.821,84 )
   0012374/2023 0016561/2023 Original0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 511,84
   0003282/2023 0016559/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 4.800,00
   0003282/2023 0016558/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 3.750,00
   0003282/2023 0016557/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 5.760,00
        Total R$ 14.821,84
Total R$ 14.821,84
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 16.800,00 )
   0003282/2023 0016460/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.720,00
   0003282/2023 0016459/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.240,00
   0003282/2023 0016458/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.400,00
   0003282/2023 0016457/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 1.440,00
        Total R$ 16.800,00
Total R$ 16.800,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 50.891,67 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 1.293.093,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 13.122,39 )
   0001445/2024 0005132/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.274,54
   0001444/2024 0005130/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.847,85
         Total R$ 13.122,39
Total R$ 13.122,39
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 28.019,68 )
   0001447/2024 0003437/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.189 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOSR$ 14.890,64
   0001446/2024 0003436/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 13.129,04
         Total R$ 28.019,68
Total R$ 28.019,68
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 6.112,60 )
   0016561/2023 0003153/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.058 - MANUTENCAO DE SEVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTESR$ 505,70
   0015098/2023 0003152/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 5.606,90
         Total R$ 6.112,60
Total R$ 6.112,60
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 37.268,17 )
   0016413/2023 0002793/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.208 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.268,17
         Total R$ 37.268,17
Total R$ 37.268,17
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 19.831,29 )
   0016559/2023 0001697/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 4.526,40
   0016558/2023 0001696/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 3.536,25
   0016557/2023 0001695/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 5.431,68
   0016460/2023 0001694/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 6.336,96
         Total R$ 19.831,29
Total R$ 19.831,29
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 21.047,76 ) (Continua na próxima página)
   0016459/2023 0001301/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 5.884,32
   0016458/2023 0001300/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAOR$ 2.263,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO ( Total R$ 2.402.591,88 ) (Continua na próxima página)
  14/03/2023000053/202314 - Prestacao de ServicosRegistro de Precos para futura e eventual contratacao de empresa para prestar servicos de Buffet, Coffe Break, ornamentacao, locacao de cadeiras/mesas e espacos para eventos, para atender a demanda de diversos setores desta municipalidade, conforme TermoVigenteR$ 526.041,00
  27/01/2023000008/202317 - OutrosRegistro de Precos visando a futura e eventual aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao, para atender aos estudantes da rede municipaTERMINO DE PRAZOR$ 312.281,80
  17/11/2021000157/202117 - OutrosRegistro de Precos visando a futura e eventual aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educacao, para atender os estudantes da rede municipalTERMINO DE PRAZOR$ 109.210,00
  22/04/2021000028/202117 - OutrosContratacao de empresa para fornecimento de generos alimeticios (tipo coffee break), para desenvolvimento das atividades exercidas na SEMEC no ano letivo de 2021, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 60.120,00
  01/04/2021000024/202117 - OutrosContratacao de empresa para prestacao de servico de fornecimento de lanches e outros materiais de consumo para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Esportes, Projetos Esportivos e diversas competicoes, durante o ano de 2021, conforme Termo de ReTERMINO DE PRAZOR$ 31.300,00
  13/03/2020000034/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de refeicoes prontas (marmitex), destinados a atender aos alunos das escolas da Rede Municipal do interior e participantes dos Jogos Escolares 2020 - Fase Municipal e Fase Estadual, Jogos da Rede, Projeto CampeoesTERMINO DE PRAZOR$ 19.800,00
  11/03/2020000033/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de consumo (generos alimenticios e copos descartaveis) para serem utilizados nos Projetos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, bem como nas diversas competicoes esportivas, durante o corrente ano, conformeTERMINO DE PRAZOR$ 14.262,96
  14/02/2020000012/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino, desta municipalidade, para o ano de 2020, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 353.985,60
  05/02/2020000008/202022 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de generos alimeticios (tipo coffee break), para desenvolvimento das atividades exercidas na SEMEC no ano letivo de 2020, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 50.760,00
  12/04/2019000086/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de refeicoes prontas (marmitex), destinados a atender aos alunos das escolas da Rede Municipal do interior e participantes dos Jogos Escolares 2019 - Fase Municipal e Fase Estadual, Jogos da Rede, Projeto CampeoesTERMINO DE PRAZOR$ 10.500,00
  05/04/2019000073/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, de padaria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 46.152,42
  19/03/2019000054/201917 - OutrosAquisicao de materiais de consumo (generos alimenticios e copos descartaveis) para serem utilizados nos Projetos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, bem como nas diversas competicoes esportivas, durante o corrente ano, conformeTERMINO DE PRAZOR$ 10.381,70
  15/03/2019000052/201917 - OutrosContratacao de empresa para fornecimento de generos alimeticios (tipo coffee break), para desenvolvimento das atividades exercidas na SEMEC no ano letivo de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 36.450,00
  27/02/2019000041/201922 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de generos alimenticios, destinados ao atendimento da alimentacao escolar das escolas e CMEISs da Rede Municipal de Ensino , desta municipalidade, para o ano de 2019, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 192.643,80
  27/09/2018000112/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de materiais de consumo, para serem utilizados nas Oficinas que serao realizadas no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo ITERMINO DE PRAZOR$ 39.497,00
  15/05/2018000028/201817 - OutrosAquisicao de generos alimenticios destinados a atender as escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino, conforme Termos de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 26.950,00
  18/04/2018000019/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para fornecimento de produtos alimenticios para Coffe Breack, com objetivo de atender as necessidades de eventos a serem realizados nos diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 126.361,00
  17/04/2018000018/201822 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOFornecimento de alimentacao pronta acondicionada em embalagens tipo marmitex para atender os alunos da rede municipal do interior, participantes dos Jogos Escolares 2018, conforme Termo de Referencia e Anexo I do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 15.000,00
  02/03/2018000007/201815 - Compra de BensAquisicao de paes, para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- Espaco da Alegria, desta municipalidade, conforme condicoes e quantidades constantes no Anexo I e Termo de Referencia deste Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
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